Titre du poste: Analyste financier principal – Planification financière
Description du poste
L’analyste financier principal en planification financière contribue à la préparation et à la consolidation de prévisions mensuelles, de budgets et de plans stratégiques précis et livrés dans les délais pour les projets en cours et à venir. Ce rôle joue un rôle clé dans la gestion des flux de trésorerie, la planification des dépenses en capital et le soutien aux initiatives de financement gouvernemental et de recherche et développement.
Responsabilités
- Analyser chaque mois les résultats réels par rapport aux prévisions et expliquer les écarts de façon claire et structurée.
- Mettre à jour et rafraîchir les prévisions annuelles complètes, en intégrant les dernières informations opérationnelles et financières.
- Préparer l’ensemble des fichiers et analyses nécessaires au mois de clôture, incluant les rapports de gestion et les tableaux de bord financiers.
- Réaliser des travaux ad hoc, notamment la préparation des demandes de subventions gouvernementales, des réclamations de crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) et des forfaits de tarification annuels.
- Préparer les prévisions mensuelles de flux de trésorerie et assurer le suivi des entrées et sorties de fonds.
- Élaborer les prévisions trimestrielles des frais généraux et produire des rapports mensuels pour expliquer les écarts par rapport aux résultats réels.
- Soutenir la préparation des dossiers de RS&DE, des prévisions trimestrielles et des audits associés.
- Gérer la planification des immobilisations et produire des prévisions mensuelles de CAPEX, tout en assurant le suivi et la surveillance des investissements.
- Préparer le budget annuel des flux de trésorerie, des frais généraux, des activités de RS&DE et des dépenses en immobilisations.
- Contribuer à l’élaboration et à la mise à jour des plans stratégiques financiers de l’entreprise.
- Effectuer des analyses financières et des modélisations ad hoc pour soutenir la prise de décision et les projets spéciaux.
- Participer aux activités de gestion des coûts, incluant l’analyse de la rentabilité, le costing et l’analyse de variance.
- Documenter et soutenir les processus de reconnaissance des revenus, des provisions et des écritures d’accrual lorsque requis.
Compétences Essentielles
- Minimum de 2 ans d’expérience en analyse des résultats réels versus les prévisions, en analyse de coûts et en analyse de variances.
- Excellente maîtrise des normes IFRS et capacité à les appliquer dans un contexte de planification et de reporting financier.
- Expérience démontrée en CAPEX, incluant la planification, la prévision et le suivi des dépenses en immobilisations.
- Diplôme de baccalauréat en comptabilité ou dans un domaine connexe.
- Titre professionnel CPA obtenu ou en voie d’obtention.
- Expérience en planification financière, prévisions, budgétisation et analyse du compte de résultats (P&L).
- Compétences en gestion des coûts et en cost management dans un environnement de projets.
- Capacité à préparer et à interpréter des prévisions de flux de trésorerie, des budgets et des rapports d’écarts.
- Solides compétences en analyse financière et en modélisation pour soutenir les décisions stratégiques.
Compétences Supplémentaires & qualifications
- Connaissance et expérience avec les programmes de RS&DE et la préparation des dossiers de crédits d’impôt.
- Expérience dans la préparation de demandes de subventions gouvernementales et de réclamations associées.
- Connaissance des principes de documentation de la reconnaissance des revenus et des écritures d’accrual.
- Expérience en analyse financière avancée dans un environnement de projets technologiques, d’ingénierie ou d’aérospatiale.
- Intérêt pour les secteurs des projets gouvernementaux, de la robotique, des systèmes satellitaires ou de l’aérospatiale.
- Capacité à travailler de façon autonome tout en collaborant étroitement avec une petite équipe d’analystes.
- Aptitude à gérer plusieurs priorités, notamment les cycles mensuels, trimestriels et annuels de prévision et de budgétisation.
- Esprit critique, rigueur et souci du détail dans l’analyse et la présentation des informations financières.
Environnement De Travail
Vous évoluez dans un environnement dynamique axé sur des projets innovants liés aux missions spatiales, aux systèmes satellitaires et à la robotique, avec une culture tournée vers la collaboration et l’impact à long terme. Vous travaillez au sein d’une équipe de planification et d’analyse financière composée de quelques analystes et d’une direction FP&A accessible, ce qui favorise les échanges et le mentorat. L’horaire de travail est du lundi au vendredi, pour un total de 37,5 heures par semaine, avec des heures flexibles entre 8 h et 17 h afin de faciliter la conciliation travail-vie personnelle. Le poste est principalement basé au bureau du lundi au jeudi, avec la possibilité de travailler à distance le vendredi selon les pratiques en vigueur. Vous utilisez des outils financiers modernes et des systèmes de gestion pour préparer les prévisions, les budgets et les rapports, dans un environnement professionnel où la tenue vestimentaire est généralement de type bureau. L’entreprise est en croissance depuis plusieurs années et mène des projets d’envergure, offrant un contexte stimulant pour développer vos compétences en finance de projet et en planification stratégique.
Job Title: Financial Analyst – Financial Planning
Job Description
The Financial Analyst, Financial Planning supports the preparation and consolidation of timely and accurate monthly forecasts, budgets, and strategic plans for current and upcoming projects. This role is pivotal in managing cash flow, capital expenditure planning, and supporting government funding and research and development initiatives.
Responsibilities
- Review monthly actual results versus forecast and provide clear, structured explanations of variances.
- Refresh and update the full-year forecast, incorporating the latest operational and financial information.
- Prepare all files and analyses required for month-end, including management reports and financial dashboards.
- Carry out ad hoc work such as preparing government grant claims, SR&ED claims, and annual rate packages.
- Prepare monthly cash flow forecasts and monitor inflows and outflows of funds.
- Develop quarterly overhead forecasts and produce monthly reports to explain variances versus actuals.
- Support SR&ED filings, quarterly forecasts, and related audits.
- Manage capital planning and produce monthly CAPEX forecasts, while monitoring and tracking capital investments.
- Prepare the annual budget for cash flow, overhead, SR&ED activities, and capital expenditures.
- Contribute to the development and maintenance of the organization’s financial strategic plans.
- Perform ad hoc financial analysis and modeling to support decision-making and special projects.
- Participate in cost management activities, including profitability analysis, costing, and variance analysis.
- Document and support revenue recognition processes and accrual entries when required.
Essential Skills
- Minimum of 2 years of experience reviewing and analyzing actuals versus forecast, cost analysis, and variance analysis.
- Strong knowledge of IFRS and ability to apply these standards in planning and financial reporting.
- Demonstrated experience with CAPEX, including planning, forecasting, and monitoring capital expenditures.
- Bachelor’s degree in Accounting or a closely related field.
- CPA designation obtained or in progress.
- Experience in financial planning, forecasting, budgeting, and profit and loss (P&L) analysis.
- Skills in cost management within a project-driven environment.
- Ability to prepare and interpret cash flow forecasts, budgets, and variance reports.
- Strong financial analysis and modeling skills to support strategic decision-making.
Additional Skills and Qualifications
- Knowledge and experience with SR&ED programs and preparation of tax credit documentation.
- Experience preparing government grant claims and related submissions.
- Understanding of revenue recognition documentation and accrual accounting processes.
- Experience in advanced financial analysis within technology, engineering, or aerospace project environments.
- Interest in working on government projects and in industries such as robotics, satellite systems, and aerospace.
- Ability to work independently while collaborating closely within a small team of analysts.
- Capacity to manage multiple priorities across monthly, quarterly, and annual forecasting and budgeting cycles.
- Critical thinking, strong attention to detail, and rigor in analyzing and presenting financial information.
Work Environment
You will work in a dynamic environment focused on innovative projects related to space missions, satellite systems, and robotics, with a culture that values collaboration and long-term impact. You will be part of a financial planning and analysis team with a small group of analysts and an accessible FP&A leadership, fostering knowledge sharing and mentorship. The role follows a Monday to Friday schedule, totaling 37.5 hours per week, with flexible working hours between 8 . and 5 . to support work-life balance. The position is primarily office-based from Monday to Thursday, with the option to work remotely on Fridays in line with current practices. You will use modern financial tools and management systems to prepare forecasts, budgets, and reports, in a professional office environment where business attire is generally expected. The organization has been growing over the past several years and is leading major, groundbreaking projects, providing a stimulating setting to develop your skills in project finance and strategic planning.
Job Type & LocationThis is a Contract position based out of Kirkland, QC.
Pay and BenefitsThe pay range for this position is $40.00 - $52.00/hr.
Workplace TypeThis is a hybrid position in Kirkland,QC.
À propos d'Aston Carter
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